关于乐至县龙溪乡卫生院
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要承担龙溪乡11个行政村1万余人口的公共卫生、医疗救治、妇幼保健工作。为新型农村合作医疗、城镇职工医疗保险定点医疗机构。2017年的主要工作是基本医疗和基本公共卫生服务工作及对辖区村卫生室的管理。
二、部门概况
龙溪乡卫生院单位总编制20名,我院现有职工23名,长期临聘人员10名;实有在职人员总数13人,其中:专业技术人员13名。
三、收支预算总体情况
龙溪乡卫生院单位预算收入总数181.71万元,较2016年部门预算收入总数多45.63万元,增长25%;2017年部门预算支出总数181.71万元,较2016年部门预算支出总数136.13万元,增长25%。其中:基本支出115.71万元较2016年部门预算基本支出181.34万元,减少14.36%。项目支出65.99万元较2016年部门预算项目支出47.74万元,增长134.5%。龙溪乡卫生院2017年部门预算专项资总共115.71万元,其中:
(一)、基本公共卫生服务项目36.5万元,主要用于我镇基本公共卫生服务工作;
(二)、村卫生室补助项目13.7万元,主要用于我乡村卫生室开展工作;
(三)、基药补助项目11.8万元,主要用于辖区内基药补助。
四、支出预算安排情况
龙溪乡卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障本部门机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共115.71万元。
项目支出,是用于保障部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出共65.99万元。
2016年12月19日