按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)教育部门职能。一是贯彻执行教育工作方针政策,拟订全县教育工作规划并组织实施。二是负责组织和实施全县教育改革工作,开展教育教学研究,指导学校教育教学改革,全面实施素质教育。三是负责全县各类学校的综合管理工作;负责学校布局结构的调整工作;负责教育督导评估,教育发展水平和质量的监测工作。四是负责教育经费统筹管理工作,监督全县教育经费的筹措和使用。五是制定教职工的编制方案和编制调整计划,专业技术职务评审;实施教师继续教育,教师资格认定工作;加强学校领导班子和干部队伍建设。
(二)决算机构数。2015年教育系统决算单位共计111个,教育局机关1个,完全中学8所,初级中学21所,九年一贯制学校14所,小学60所,幼儿园2所,特殊教育1所,职业高中2所,教师进修学校1所,青少年活动中心1个。
(三)教职工编制数。全县教职工编制人数5003人,教育局机关52人,中小学4526人,职业教育198人,幼儿教育164人,进修校63人。
(四)2015年主要工作
2015年,我局在县委、县政府的坚强领导下,按照“均衡发展、整体推进、全面提高”原则,以提升教育教学质量为核心,以提高队伍整体素质为重点,大力推进教育改革与创新,深化素质教育,推进均衡教育、平安教育、和谐教育,全面完成了上级下达的各项目标任务,教育工作成效显著。
1、强化组织领导,教育综合改革成效初显
一是课堂教学改革;二是办学体制改革;三是职业教育改革;四是人事制度改革;五是招生制度改革;六是教育信息化建设;七是实施公办学校标准化建设;八是整合教育资源。
2、重视科研促教,教育质量全面提升
一是树立了正确的教育质量观;二是加强课题研究的管理与指导;三是积极促进教学质量提升。
3、抓实民生工程,教育公平得以彰显
一是加强中职学校建设;二是生源地信用助学贷款顺利实施;三是做好大学贫困新生资助工作;四是严格落实国家资助政策。
4、抓牢重点工程建设,办学条件不断改善
一是积极争取教育经费;二是加快重点项目建设;三是加快落实薄弱学校改造计划;四是完成教育信息化建设。
5、抓好素质教育,学生综合素质明显提高
一是加强学校德育工作;二是加强学校体卫艺工作;三是素质教育成效显著。
6、坚持以干部建设为着力点,队伍整体素质得到提升
一是党建工作有序推进;二是强化师德师风教育;三是组织开展教师读书活动;四是认真践行“三严三实”教育实践活动。
7、坚持以管理与服务为保障,教育系统和谐稳定
一是加强安全工作,构建平安校园;狠抓安全培训,提高安全意识。二是加强后勤工作,提高服务能力。三是扎实做好了信访维稳工作。
8、狠抓党风廉政建设,教育发展环境不断优化
一是加强廉政建设,推进反腐倡廉。二是加强法律宣传学习,推进依法治教。三是加强重要领域和关键环节监督。四是加强教育行风整治。
9、加强教育督导,促进义务教育均衡发展
10、立足教育现状,科学制定“十三五”规划
11、坚持大力宣传,帅乡教育名气大增
二、部门概况
教育部门下属二级决算单位111个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位110个。
三、收支决算总体情况
2015年教育部门收入决算总额为66020万元,其中:当年财政拨款收入61967万元,事业收入3183万元,上年结转收入734万元,其他收入136万元。收入决算总额较2014年增加5712万元,主要原因调整工资标准。
2015年教育部门支出决算总额为66020万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出63230万元,社会保障和就业0万元,医疗卫生1778万元,住房保障支出0万元,其他支出477万元。年末结转和结余535万元。支出决算总额较2014年增加5712万元,主要原因调整工资标准。
四、财政拨款支出决算情况
教育部门财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出0万元。
(二)教育支出63230万元,主要用于:主要用于教育管理事务、教师进修培训、中小学校舍建设、中小学教学设备设施配置。
(三)社会保障和就业支出0万元。
(四)医疗卫生支出1778万元,主要用于教职工医疗保险。
(五)住房保障支出0万元。
(六)其他支出477万元,主要用于征地和拆迁补偿支出和教育事业彩票公益金支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2015年因公出国(境)费0万元,较2014年决算数持平。主要原因是没有因公出国。
2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
(二)公务接待费
2015年公务接待费99.5万元,较2014年决算数下降15.6%,主要原因是各学校认真落实中央八项规定,严格按照公务接待管理办法执行,厉行节约。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的接待用餐费、住宿费等。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待4354批次,26184人,共计支出99.5万元,主要用于教育管理事务接待用餐费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费19.8万元,较2014年决算数下降8%,主要原因是各学校认真落实中央八项规定,严格按照差旅费管理办法执行,厉行节约。
2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车7辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
2015年车辆运行维护费支出19.8万元,用于教育管理事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附表1_乐至县教育部门2015年收支决算总表.XLS
附表1-1_乐至县教育部门2015年收入总表.XLS
/附表1-2_乐至县教育部门2015年支出总表.XLS
附表2_乐至县教育部门2015年财政拨款支出决算表.XLS
附表2-1_乐至县教育部门2015年人员支出财政拨款决算明细表.XLS
附表2-2_乐至县教育部门2015年日常公用支出财政拨款决算明细表.XLS
附表2-3_乐至县教育部门2015年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表.XLS
附表3_乐至县教育部门2015年财政拨款三公经费支出决算表.XLS